集团召开审计和违规经营投资责任追究工作领导小组会
来源:审计监督部 发布时间:2022年09月30日
9月28日,集团召开审计和违规经营投资责任追究工作领导小组第一次会议。集团党委书记、董事长、审计和违规经营投资责任追究工作领导小组组长朱碧新主持会议并讲话。集团党委委员、副总经理、审计和违规经营投资责任追究工作领导小组副组长童来明和集团党委委员、纪委书记、审计和违规经营投资责任追究工作领导小组副组长王兆刚出席会议。
会议通报了集团近期审计工作开展情况,提示了近年外部监管主要风险,审议了《关于2021年度财务决算审核发现问题整改追责工作的专项核查报告》。小组成员等领导同志结合本职工作有针对性的提出了工作建议。
朱碧新充分肯定了集团近期审计工作,对外部监管风险和专项核查工作提出了明确的推进处置意见,并对全面高质量完成2022年度审计工作提出六点要求:一要服务集团发展中心工作,主动担当作为;二要落实集团“零风险”管控要求,聚焦金融风险防范;三要贯彻集团能力提升的决策部署,加强审计队伍建设;四要加强审计信息化建设,提高审计效率;五要加快审计中心建设,统筹全集团内审工作;六要注重部门监督协同,形成监督合力。
集团审计工作领导小组全体成员及有关部门负责人参会,审计部全体人员列席。